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息县:以高质量审计护航高质量发展
顶端信阳
2024-09-05 18:12:51

顶端新闻记者 肖风伟 通讯员 李梅 牛诗琪

为国而审,为民而计。审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。近年来,信阳市息县审计局严格按照“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的重要要求,围绕中心、服务大局,把讲政治贯穿审计全过程,依法全面履行审计监督职责,高质量实施审计项目,不断开创审计事业发展新局面。

坚持党的全面领导,政治能力实现新提升。

该局始终坚持党对审计工作的全面领导,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,将党委、政府要求贯穿谋划审计工作、履行审计职责、实施审计项目全过程。

强化理论武装。把深入学习贯彻中央关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务,纳入党组理论学习中心组“第一议题”,通过“领导领学+集体学习+个人自学+交流研讨”全方位学习模式,切实把学习成果转化为促进审计工作的实效。今年以来,结合“三会一课”、党纪学习教育、主题党日等,开展“第一议题”学习20余次,建立起常态高效的学习机制。

积极发挥县委审计办作用。进一步理顺县委审计委员会及其办公室运行机制,出台《息县县委审计委员会办公室工作细则》,明确机构设置、工作职责和会议制度等。严格执行重大事项请示报告制度,及时向市委审计办和县委审计委员会全面准确报告审计项目计划、结果报告和整改情况等,确保重大事项不漏报、不虚报、不错报。

坚持党建与业务融合发展。制定年度党建工作要点,明确工作任务、细化工作措施、强化责任落实。所有外派审计组均成立临时党小组,加强与被审计单位、上级审计机关联学共建,采取专题党课等方式,不断提高学习成效。常态化组织党员干部到红色教育基地、廉政教育基地接受党史学习教育和党性洗礼,将党建和党风廉政建设触角延伸到审计一线。截至目前,该局2名同志获得县优秀党务工作者荣誉称号。

聚焦主责主业,服务大局展现新作为。

该局以“六个聚焦”为审计重点,加大审计监督力度,审计服务经济发展更加有为。

加强项目谋划。主动对接县纪委监委、县委巡察办和县委组织部等部门,组织召开专题会议,沟通交流年度审计项目计划安排意见、建议,保障审计监督对象与纪检监察、巡察监督对象有机融合。积极向县委审计委员会成员单位、经济责任审计联席会议成员单位征求意见建议,及时梳理采纳,确保审计项目“选好、选准、选精”。

树立精品意识。以培育优秀审计项目为抓手,提前谋划一个财政预算执行审计、一个经济责任审计、一个财政决算审计项目为年度优秀项目,做好优秀项目“源头培育”。编发《审计政策法规汇编》,收集与审计工作相关的现行有效的法律法规制度及审计现场管理、审计文书格式、审计档案管理等业务类制度文件,作为工具书为审计业务工作提供指导。对审计项目全过程实行台账式管理,将“五个一”(一个审计项目至少有一篇审计信息、一篇审计要情、一条审计移送线索、一个审计案例、一篇审计经验)工作落实情况纳入工作台账,与年度考核进行挂钩管理。

一体推进审计整改。抓实审计查出问题整改销号,按照立行立改、分阶段整改和持续整改三种整改类型,分级分类制定措施,督促被审计单位“对单销号”,推动问题整改“见底清零”。深化审计监督与纪检监察、巡视巡察、组织人事等各类监督贯通协同,将审计反馈问题的整改情况纳入巡察关注内容和政府督查年度工作计划,开展巡审联动和专项督查,合力推动问题整改。2023年以来,息县政府先后召开10次审计整改专题会议,安排审计查出问题整改工作,督促相关部门切实履行好审计整改主体责任,审计查出问题整改率、销号率明显提升。

夯实人才根基,队伍建设取得新成效。

该局坚持靠铁面树立权威、凭专业赢得尊重,着力打造经济监督的“特种部队”,推动审计干部敢审敢为。

搭建学习平台。开办“审计大讲堂”,该局领导和业务股长轮流走上讲台,领学审计法律法规、审计典型案例等,以讲促学、以学促干。实施“青蓝结对”导师制,以每一场审计实践为“课堂”,局领导、业务骨干在审前调查、项目实施、起草报告、审后整改等各环节“手把手”“一对一”向青年干部传授业务技能。积极选派优秀人才参与巡视巡察和各类培训。截至目前,共派出21名年轻干部参加上级审计项目和省、市、县巡视巡察及政治督查。

倡树精神文明。常态化开展“我为群众办实事”实践活动,全局26名党员干部深入包联社区开展走访调研,收集群众最关心、最关注的热点难点问题,帮助结对社区解决难题10余个。持续开展“支部联支部”活动,积极认领社区、支部环境治理、文明交通、捐资助学等志愿服务项目。组织干部职工无偿献血,以实际行动奉献爱心。大力加强社会公德教育,结合相关节日举办健步走、趣味运动会等形式多样的文体活动,活跃机关氛围。落实工会各项福利制度,对病、困、婚、育职工积极开展走访慰问。

筑牢廉政防线。健全完善《审计项目现场管理办法》《审计廉政回访制度》《审计档案管理》等10余项管理办法,严格审计操作规范,防范审计风险。制定出台机关财务管理、保密工作等内控制度15项,有效规范机关运行。全面从严管理审计队伍,加大对机关内部重要岗位、关键环节权力运行的制约和监督力度,联合驻局纪检组加强审计一线执行中央八项规定精神和“八不准”审计工作纪律情况的督查。

来源: 顶端新闻
编辑: 王兴文
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